企業(yè)の固定資産減価償卻例を解析する
今日の企業(yè)管理の中で固定資産減価償卻は企業(yè)財(cái)務(wù)システムの中で重要な仕事の一つです。
固定資産減価償卻及び各前払費(fèi)用は企業(yè)の將來費(fèi)用及び利益に非常に重要な影響を及ぼします。
以下の例では、情報技術(shù)を利用した財(cái)務(wù)分析擔(dān)當(dāng)者が企業(yè)の減価償卻費(fèi)、各前払費(fèi)用の將來に発生する狀況、企業(yè)の利益に対する影響などを予測し、企業(yè)が制定した各予算をより合理的かつ科學(xué)的にすることを重點(diǎn)的に紹介しています。
この判例では、各前払費(fèi)用の処理方式は固定資産減価償卻の処理方式と同じであるため、固定資産減価償卻のみで説明する。
企業(yè)の將來の期間について固定資産減価償卻の予測は二つの面の內(nèi)容を考慮しなければならない。一つは固定資産の減価償卻であり、もう一つは將來固定資産の減価償卻を購入する。
すでに購入した財(cái)産の減価償卻については、各企業(yè)會計(jì)部門は厳格な財(cái)務(wù)制度を有しており、固定資産の種類によって、減価償卻期間、特定の減価償卻比率に従って減価償卻を行う。
將來購入する固定資産の減価償卻については、固定資産購入予算を制定し、予算を絶えず調(diào)整し、將來の各財(cái)務(wù)期間に発生する減価償卻費(fèi)を計(jì)算する総合的な適用である。
しかし、毎月新たな固定資産の購入が可能であり、毎月一定の固定資産の減価償卻が完了する可能性がありますので、減価償卻費(fèi)の予測はスクロール予測のプロセスです。
私たちは企業(yè)運(yùn)営におけるキャッシュフローの管理が非常に重要であることを知っています。
企業(yè)のキャッシュフロー管理は、企業(yè)の財(cái)務(wù)予算管理と密接な関係があります。この問題については、ちょっと油斷すると、企業(yè)に巨大なキャッシュフロー管理の難しさをもたらします。
企業(yè)の財(cái)務(wù)予算がしばしば借り越しされると、企業(yè)運(yùn)営のリスクが急激に上昇し、企業(yè)のキャッシュフロー管理リスクが高まる。
最近、私たちはApplix TM 1を利用して企業(yè)の固定資産減価償卻管理プロジェクトを成功的に実施しました。補(bǔ)助財(cái)務(wù)アナリストを通じて、將來の任意の財(cái)務(wù)期間の固定資産減価償卻費(fèi)用をスクロール予測して、企業(yè)の資産減価償卻管理と企業(yè)予算管理、企業(yè)キャッシュフロー管理など多くの機(jī)能を統(tǒng)合することができます。
固定資産の購入、特に突発的な事件による企業(yè)資産の購入と企業(yè)の予算管理とキャッシュフロー管理の間の衝突は根本的に根絶されました。
このシステムアーキテクチャは、企業(yè)の既存の財(cái)務(wù)システム、ERPシステムにおいて、企業(yè)財(cái)務(wù)システムが財(cái)務(wù)データをスクロール予測する機(jī)能が不足していることを補(bǔ)足し、財(cái)務(wù)分析者の予算作成のための強(qiáng)力な助手となる。
従來の資産減価償卻管理システムとの違い
従來の資産減価償卻管理システムは、ある固定資産の記帳時間、資産原価、減価償卻期間、殘額などの情報を管理することに重點(diǎn)を置いており、本財(cái)務(wù)期間の固定資産減価償卻費(fèi)を計(jì)算し、最終的に財(cái)務(wù)諸表を生成する。
この判例が屬するシステムは、將來の財(cái)務(wù)期間における固定資産減価償卻費(fèi)の発生狀況を予測することに重點(diǎn)を置いている。
システムは帳簿の固定資産の管理を含み、同時に將來の計(jì)畫に対して事前に購入した固定資産を管理する。
二つの部分のデータを動的にまとめ、多角的なデータ分析を行い、財(cái)務(wù)アナリストが將來の資産減価償卻費(fèi)が企業(yè)費(fèi)用に與える影響を把握できるようにする。
システムは同時に、事前に購入した固定資産に対して一級ごとに申告し、一級ごとに審査し、段階ごとにまとめたオーダー可能なワークフローのメカニズムを提供します。
システムは固定資産減価償卻費(fèi)のスクロール予測メカニズムを提供しているので、財(cái)務(wù)アナリストは実際の帳簿固定資産減価償卻狀況に基づいてリアルタイムで計(jì)畫の実行過程を監(jiān)視し、計(jì)畫をリアルタイムで修正することができます。
システムアーキテクチャ
システムはデータ収集、データ計(jì)算、データ分析、ダイナミックレポートの4つのサブシステムに分けられます。
データ収集システムは、企業(yè)の財(cái)務(wù)システムのデータ(例えば、會計(jì)システム、P&L、Balance Sheetなど)、本部と下部の各部門から報告された予算データを受信する。
システムは、データを収集するためにETLとカスタマイズ可能な手動でワークフローエンジンを提供します。
採集したデータは各固定資産項(xiàng)目に細(xì)分化される。
データ計(jì)算は、収集したデータを固定資産の分類、財(cái)務(wù)アナリストが定めた減価償卻アルゴリズムに基づいて計(jì)算し、処理して最終的に多次元データセット(Cube)を形成する過程です。
データ分析受信アナリストが指定した財(cái)務(wù)期間または時間ポイントについて、歴史および將來の固定資産減価償卻の狀況を多次元データ分析し、データ分析の方法は、回転、スライス、カット、ドリルなどを含む。
データを分析する指標(biāo)は、當(dāng)期に発生すべき減価償卻費(fèi)、當(dāng)期に期限が到來した固定資産項(xiàng)目、資産の殘存額、正味価値などを含む。
データ分析の角度は、プロジェクト、固定資産分類、支店機(jī)構(gòu)、部門、データバージョン(予測、実際)などに基づいてデータを立體的に分析することができる。
動的なレポートシステムは、ユーザーが定義した各種のレポートをサポートします。レポートシステムは、Excelに埋め込まれた動的な數(shù)式を使って作成します。レポートのフォーマットには特に要求がありません。
レポートは素早くWebに投稿できます。Webで閲覧するデータはシステムデータの変化に応じてリアルタイムで更新されます。
DashBoardの豊富なデータ展示プログラムも提供しています。
システムの特徴
lマルチ次元データベースに基づいてデータ分析を行い、データの処理、分析をより迅速にする。
l実際のデータと予算データを有機(jī)的に結(jié)合し、各角度の対比分析を行い、予算の制定に根拠があるようにする。
l予算データ収集はワークフロー機(jī)構(gòu)を使用して、無限レベルの承認(rèn)プロセスをサポートしています。データの流れの高さはオーダー可能です。
l豊富なクライアント:アナリストが使用するExcelと緊密に統(tǒng)合されたクライアントを提供し、Excelを巧みにデータ表示の先端ツールに変えます。Webクライアントは、意思決定者がいつでもどこでも企業(yè)計(jì)畫の実行狀況を把握し、またIT人員の保守圧力を免除します。
l強(qiáng)力なドリルの機(jī)能:システムはExcelで、Webデータテーブルで、Chartで関心のあるデータを深層的に掘り下げて、固定資産項(xiàng)目のレベルに潛り込むことができます。このシステム內(nèi)のデータの間で行うことができるだけでなく、企業(yè)の財(cái)務(wù)やその他のアプリケーションシステムにも潛り込むことができます。
l未來の任意期間のデータ狀態(tài)に対応する。
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